荆门住房公积金管理中心钟祥办事处党组落实市委巡察反馈意见整改情况社会公开稿

发布日期:2019-12-02 08:32信息来源:荆门住房公积金中心钟祥办事处

市委第三巡察组于2019年6月10日至6月25日对我处党组进行了巡察,根据市委巡察办印发的《关于对荆门住房公积金管理中心钟祥办事处巡察情况的反馈意见》,我处认真进行了整改。现将两个多月来的整改落实情况公开如下。

附件:荆门住房公积金管理中心钟祥办事处党组关于落实市委第三巡察组反馈意见的整改情况

 

                                                                                                             荆门住房公积金管理中心钟祥办事处党组

2019年11月6日


荆门住房公积金管理中心钟祥办事处党组关于落实

市委第三巡察组反馈意见的整改情况

 

根据市委统一安排部署,2019年6月10日至6月25日,市委第三巡察组对我处进行了巡察,并于2019年8月6日向我处党组反馈了巡察意见,指出我处党组在坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党责任、党风廉政建设和反腐败工作、选人用人、精准扶贫等方面存在的突出问题,提出了整改意见和建议。我处党组高度重视,坚持问题导向和效果导向,迅速行动,制定了整改方案,分解了工作责任,明确了整改时限,逐项逐条进行整改,整改工作取得了明显实效。

一、坚决提升整改站位,全力组织推进

我处党组高度重视巡察工作,积极支持配合市委第三巡察组开展巡察,对巡察组反馈的问题完全接受、照单全收。为促进问题全面整改,我处成立了巡察整改工作领导小组,党组书记、主任担任组长,作为第一责任人,亲自负责整改工作的统筹组织实施,其他党组成员任副组长,配合做好整改工作的具体落实,保证了整改工作责任到位、落实到位。市委第三巡察组反馈意见中指出的6方面、12项、26条具体问题,已整改完成23条,完成阶段性整改1条,正在整改1条,受结算制度制约12月底整改完成1条,对指出问题的涉及的10名工作人员进行了提醒谈话、批评指正。

(一)强化责任,抓好整改部署。我处党组坚持问题导向、效果导向,严格对照市委第三巡察组反馈的问题,召开党组会议集中研究,认真分析,深入查找问题根源,迅速制定了整改方案和巡察反馈问题整改清单,梳理出六个方面共26个问题。对每一个问题,明确了问题表现、整改措施、责任人及整改时限,确保整改工作有序开展。

(二)列出清单,推进整改落实。为确保整改工作的落实,我处建立了整改工作台账,实行销号管理,对列入清单的问题纳入督查督办事项,督促责任领导、责任科室、责任人在限期内整改落实,整改一个销号一个,对整改简单敷衍、效果不明显的,责成重新整改,直至问题整改落地。

(三)立足长效,巩固整改成果。我处党组高度重视整改实效,以整改工作为契机,将推进整改落实与推动公积金工作紧密结合,推动和促进住房公积金管理工作规范化、精细化,不断提高住房公积金管理水平和为民服务水平。在切实做好整改工作的同时,深刻剖析产生问题的深层次原因,建立长效机制,整改期间,我处进一步完善了机关管理制度,建立健全了督查督办制度,深入开展了工作作风整顿,廉政风险防控的能力进一步加强。

二、始终坚持问题导向,持续深入整改

(一)坚持党的领导方面

1、在贯彻落实国家金融安全政策上打折扣。

(1)关于公积金贷款逾期率偏高的整改。

我处召开了清收工作专题会议,制定了清收工作方案,进一步强化领导,成立清收逾期个贷工作领导小组,组建清收专班;加大法院起诉力度,充分运用法律手段进行清收;建立强力催收机制,多种手段进行催收;加强绩效考核,强化责任担当。8月份以来,电话催收620次,上门催收60余次,法院起诉18人次,清收逾期贷款45.5万元。

(2)关于公积金贷款风险准备金计提不足的整改。

8月12日,我处巡察整改专题党组会议明确了严格执行有关住房公积金增值收益分配的要求,加大贷款风险准备金的提取力度,在12月底业务财务结算后,提足风险准备金,并弥补往年不足。

(3)关于增值收益未实行专户存储的整改。

我们积极联系了上级主管部门和财政监管部门,在已开设的住房公积金专户内实行增值收益专户存储。已于8月底实行了专户专存。

2、关于民主集中制执行不规范的整改。

我处党组成员再次学习了民主集中制度,规范议事程序,严格按照会前征求意见、会上分管同志提出,其他班子成员发表意见,形成统一意见的程序进行决策。严格落实民主集中制,自8月6日以后,所有“三重一大”事项列入党组会议议题,充分发挥民主集中优势,重点强调在议事时每位党组成员必须明确意见、说明理由。

(二)加强党的建设方面

3、关于党员干部教育培训弱化,机构调整后党员干部未参加过党校教育培训的整改。

我处一方面积极向我市干部培训管理部门争取培训计划,另一方面向荆门住房公积金中心汇报,将我处党员干部纳入党校培训计划。8月9日,在荆门公积金中心主任到我处调研时,把干部培训问题作为重要内容提出建议。8月23日,已安排我处一名同志赴荆门党校参训。

4、组织建设抓得不牢。

(1)党内政治生活不严不实,老干党支部基本未开展过“三会一课”等组织活动的整改。

老干支部退休党员12人中有10人在北京、海南、青岛、云南、武汉等地,长期不在钟祥,集中开展组织活动十分困难,我们建立了老干部微信群,与机关支部同步安排活动内容,将开展活动内容在群中发送,让他们自主开展活动。

(2)关于各类台账记录参差不齐、不规范的整改。

我处加强了对各类党建台账记录的检查,明确专人收集整理会议记录、会议笔记、会议影像等台账要件,每月对党建台账记录进行了检查。

(3)关于对意识形态工作不重视的整改。

我处加强对领导班子成员意识形态工作落实的监督,促使班子成员把意识形态工作放在重要位置;每月开展意识形态工作检查,重点检查领导班子成员意识形态工作“一岗双责”落实情况,并在一定范围通报检查情况。

5、关于作风建设抓的不实的整改。

(1)关于存在工作搞形式走过场现象,意识形态工作专题会议记录不规范、心得体会照搬照抄的整改。

我处进一步加强干部职工提高对意识形态工作重要性的认识,强化对会议记录、学习笔记、心得体会的检查,对发现的照搬照抄、内容雷同的督促重写。开展会议记录检查,督促各党小组对学习笔记、心得体会开展检查。

(2)关于贯彻中央八项规定精神不力,存在公务接待无公函接待现象的整改。

出现无公函接待是上级检查工作时,接待人员以“通知”代替了公函。我们梳理了财务报销规范,编印成文本,开展了全员培训,严格审查公务接待单据,对单据不全的费用坚决不予核销。严禁以事项不明确的“通知”替代公函。

(3)关于外出考察学习无方案无考察报告的整改。

我处进一步明确了外出考察要求,外出考察必须收集书面考察方案、考察报告,规范报销手续,凡要件不齐的差旅费不予报销。责成当事人将考察口头安排和考察汇报形成书面考察方案、考察报告存档。

(三)落实从严治党方面

6、基础工作不扎实。

(1)关于部分廉政谈话记录填写不完整,无谈话时间的整改。

我们强化从严治党责任,明确了廉政谈话记录填写要求,要求规范填写廉政谈话记录,同时加强监督检查。 

(2)关于部分《操办婚丧喜庆事宜事前报告表》无单位党组织意见、执行纪律要求情况未填写的整改。

我们加强了操办婚丧喜庆事宜事前审批,明确了操办婚丧喜庆事宜报告审批流程,要求按规范填写相关表格。

7、关于全面从严治党监督责任落实不到位,对党员党风党纪教育不到位,在抓早抓小方面做得不够的整改。

我处党组在8月12日巡察整改专题党组会议上提出要坚持注重风险廉政防控,强化主动防范意识,注重预防性教育,将问题提前化解在萌芽状态,加强对系统内的廉政风险检查,及时查处违规违纪问题。8月份以来,我们安排各党组班子成员会同分管科室分头排查了岗位风险点,制定了风险防控措施,完善了过错责任追究制度。

(四)党风廉政建设和反腐败斗争方面

8、工程管理不规范。

(1)关于安装监控合同未装订入凭证的整改。

该工程合同于2017年11月11日签订,办理结算手续时,未装订入凭证。我们对财务审核人员提出了严肃批评,要求在今后的工作中严格审查结算程序,对手续不全的工程费用不予核销。

(2)关于重复支付评标费的整改。

加强工程类财务规范业务的培训学习,严格审查结算程序,杜绝不合理费用的核销。责成办理人员协商受委托代理招标公司退回评标评委评标费1500元。

9、执行政府采购不规范。

关于将政府采购项目并入装修工程项目的整改。

我处对政府采购管理工作及执行情况进行全面梳理,并组织采购管理相关工作人员进行集中学习,要求熟练掌握政府采购业务知识,提升工作本领,并认真吸取教训,引以为戒,更加严格地执行有关规定和制度。

10、财务管理不规范,内控制度不严。

(1)关于报销参加会议差旅费无会议通知的整改。

产生这种问题是因为上级部门以微信方式发出通知,参会人员未截屏做报销附件。针对这种情况,我们开展了财务管理制度培训,明确财务报销规范,要求今后对附件不齐的项目一律不予报销。

(2)关于财务结算管理不规范,结算款项转入个人账户的整改。

结算款项转入账户的个人为签订设计合同公司的设计师,该业务由其承办,故该款项转给个人。我们进一步强化财务管理人员责任,要求加强结算管理审查,票、款、人关系对应后方予转账。以后严格审查结算,票据对应关系。

(五)选人用人方面

11、关于选人用人谋划不够的整改。

我处党组在选人用人上,从长远角度认真谋划年轻干部的选拔任用,筛选优良重点培养对象,加强年轻同志的能力、素质培养,加强日常管理。已从培养年轻同志的角度调整了3名同志的岗位。

(六)精准扶贫方面

12、脱贫工作不严实。

(1)关于脱贫攻坚政策了解不透,掌握不熟的整改。

我处多次在召开会议时,强调帮扶干部要提升对扶贫工作的认识,积极参加各级扶贫政策培训,深入领会扶贫政策。同时,不定时提醒帮扶干部职工对扶贫政策的学习,采取做试卷的办法巩固,加深对政策的掌握。

(2)关于贫困户帮扶的实效措施不多的整改。

    我处党组积极深入实地调研,依据贫困户实际情况,分别制定相应措施,积极引导产业入职和发展种植业,协调鑫森木业公司拿出更多岗位吸纳贫困户劳动力,引导贫困户积极入职丰乐镇扶贫车间就业,引导有种植意愿的贫困户因地制宜种植豇豆。目前,协调鑫森木业公司吸纳15名贫困劳动力。

(3)关于在产业扶贫时,没注意职工劳动保护,环保意识不强的整改。

我处扶贫工作组多次到企业进行劳动保护法、环保法的宣讲,强化企业法律意识,督促企业拿出具体措施,为职工添置防护器具,强化降尘、污染管控。协调、督促企业加强环保措施,目前,厂区环境已有很大改观。

三、主动强化责任担当,坚持不懈改进

按照市委巡察工作要求,我处对市委第三巡察组反馈的问题及时进行了整改,整改工作阶段性完成,下一步,我处将严格按照市委巡察办要求,采取更加有力的措施,更强的执行力度,巩固巡察反馈问题整改成果,确保整改工作取得长效。

     (一)继续推进整改工作落地落实

办事处党组将继续高度重视巡察问题的整改,持之以恒抓好整改、抓好落实,高标准、严要求,保证整改任务全面完成。对需要一定时间才能整改到位的,建立台账,落实专人负责,实行跟踪督办;对需要长期整改的,明确责任单位、责任人和完成时限,定期检查实效,确保整改效果。

(二)建立健全长效制度约束机制

坚持问题导向,深入分析问题根源,查找工作短板,强化制度建设。针对整改发现的问题,进一步梳理健全内部管理制度,切实抓好制度落实管控,加强制度约束,规范工作程序,切实建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系,防止问题反弹回潮。


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